Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

বাজেট

 

                                                                        ইউপি ফরম-১                                                        পরিশিষ্টঃ ৪

                                                            ফৈলজানা ইউনিয়ন পরিষদ

                                                            উপজেলাঃ চাটমোহর, জেলাঃ পাবনা।

                                                                 বার্ষিক বাজেট:

                 

                                  অর্থ বছরঃ ২০১৪-২০১৫ খ্রিঃ

 

ক্রমিক           নং

                        আয়ের খাত

পরবর্তী বছরের

      বাজেট

২০১৪-২০১৫

বর্তমান বছরের

    বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত বাজেট

২০১২-২০১৩

                              প্রারম্ভিক জের

১,০০০০০/=

১,০০০০০/=

৬৪,৩৯৪/=

 

          নিজস্ব উৎসঃ

১।

(ক) বসত বাড়ীর উপর কর

(খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া

১,৮০,০০০/=

১,৩৯,২০৯/=

১,৮০,০০০/=

১,০৪২২০/=

১,৮০,০০০/=

২,৪২,৪০৩/=

২।

ব্যাবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর

১,০০০০০/=

২৪,৯২৫/=

২৪,৮২৫/=

৩।

বিনোদন কর

২৪,৪৯০/=

২২,৪৯০/=

১১,৩৯০/=

৪।

পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স/পারমিট ফিস

 

 

 

৫।

ইজারা বাবদঃ

ক) হাট বাজার

১,৬৫৭০০/=

১,৬৫৭০০/=

৬৫,০০০/=

 

খ) খোয়ার

৮৫০০/=

৭৫০০/=

৭,৫০০/=

৬।

মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস

১৬৫০০/=

১৫৫০০/=

১৫,৪৫০/=

৭।

সম্পত্তি হতে আয়

 

 

 

৮।

জন্ম ও মৃত্যুও সনদ ফিস

২০৭০০/=

১৫৭০০/=

১৪,৭৫০/=

৯।

ওয়ারিশ সনদ ও নাগরিকত্ব সনদ ফিস

৯৮০০/=

৯৫৭০/=

৯,৪৪০/=

১০।

অন্যান্য /গ্রাম আদালত সহ

৭০০০/=

৬৯০০/=

৬,৮০০/=

১১।

দাতা সংস্থা হতে প্রাপ্ত, হাইসাওয়া নলকূপ/স্যানিটেশান

৬০,২৫,৭০৩/=

৪০২০০/=

৪০,০৯০/=

১২।

হাইসাওয়া অনুদান

১১০০০০০/=

 

 

 

মোট =

৭৮৯৭৬০২/=

৬৯২০০৫/=

৬,৮২,০৪২/=

 

       সরকারী সূত্রেঃ

১।

উন্নয়নঃ

ইউপি থোক বরাদ্দ

 

 

 

২।

এলজিএসপি (বর্ধিত থোক বরাদ্দ)

২০,০৫৬৭০/=

১৬৫০২৩০/=

১৩,৫০,১৮৮/=

৩।

দÿতা ভিত্তিক বরাদ্দ

৫,০০০০০/=

২,০০০০০/=

 

৪।

ভূমি হসত্মামত্মর কর (১%)

                                                             মোট                                                                                                     

৮,০৫০০০/=

৪৭৫০৫০/=

২,৭৫,৭০২/=

৩৩১০৬৭০/=

২৩২৫২৮০/=

১৬,২৫,৮৯০/=

৫।

সংস্থাপনঃ

চেয়ারম্যান ও সদস্যদেও সম্মানী ভাতা

 

১৫৫৭০০/=

 

১৫৫৭০০/=

 

১,৫৫,৭০০/=

৬।

সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা

                                                          মোট

৩৩০৭৮৮/=

৩২৬২২৮/=

৩,২৫,৫২৮/=

৪৮৬৪৮৮/=

৪৮১৯২৮/=

৪,৮১,২২৮/=

 

মোট =

৩৭৯৭১৫৮/=

২৮০৭২০৮/=

২১,০৭,১১৮/=

 

      স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ

১।

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ (এডিপি, টিআর,কাবিখা,কাবিটা)

৫২,৭৮৫০০/=

৫০৭৮২০০/=

৪৮,৭৮২০০/=

২।

জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ

২০০০০০/=

১৫০০০০/=

১,০৫,০০০/=

৩।

 অন্যান্য

১,৪৫০০০/=

১,৪০০০০/=

১,৩২০০০/=

মোট =

৫৬,২৩৫০০/=

৫৩,৬৮২০০/=

৫১,১৫,২০০/=

সর্বমোট =

১৭৩১৮২৬০/=

৮৮৬৭৪১৩/=

৭৯,০৪,৩৬০/=

                                                            চলমান পাতা- ২

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

ক্রমিক           নং

                        ব্যয়ের খাত

পরবর্তী বছরের

      বাজেট

২০১৪-২০১৫

বর্তমান বছরের

    বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববর্তী বছরের

প্রকৃত বাজেট

২০১২-২০১৩

 

       রাজস্ব ব্যয়ঃ

১।

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা

(খ) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা বকেয়া

৩৩০,০০০/=

৩৩০,০০০/=

৩৩০,০০০/=

১,৩৮,৭২৫/=

২।

সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা

৫০২,৬০৫/=

৪৯৮,০৪৫/=

৪,৯০,০৪৫/=

৩।

ট্যাক্স আদায় কমিশন

৬৩৮৪২/=

৭৬৮০০/=

৬১,৩৮৬/=

৪।

আনুষাঙ্গিকঃ

ক) ষ্টেশনারী

 

১৪৫০০/=

 

১২৫০০/=

 

১২,২০০/=

 

খ) বিদ্যূৎ বিল

১৩৯০০/=

১২৯০০/=

১০,৯৫০/=

 

গ) সংবাদ পত্র

 

 

 

 

ঘ) সভা খরচ

১০,২০০/=

৮২০০/=

৮,০৫০/=

 

ঙ) ভ্রমন ভাতা

৫০,০০০/=

৩০,০০০/=

১০,০০০/=

 

চ) আপ্যায়ন খরচ

১২৭০০/=

১০,৭০০/=

১০,৫০০/=

 

ছ) জ্বালানী খরচ

 

 

 

 

জ) অন্যান্য

১৬০৭২৫/=

১৬০৭২৫/=

৭০,০০০/=

মোট =

১১৫৮৪৭২/=

১১৩৯৮৭০/=

১১,৪১,৮৫৬/=

 

 

       উন্নয়ন মূলক ব্যয়ঃ

১।

যোগাযোগ (রাসত্মা নির্মাণ/মেরামত ইত্যাদি

৫২৭৮৫০০/=

৫০৭৮২০০/=

৪৯,৭৮.২০০/=

২।

স্বাস্থ্য

৮,৪০,০০০/=

৪৪০,০০০/=

৩,৬২,৭৫৪/=

৩।

শিÿা

৮৫০,০০০/=

৬৮০,০০০/=

৬,৫৫,০৮১/=

৪।

পানি সরবরাহ

৮১৫৬৭০/=

৮৮০,০০০/=

৩,৪২,২৫৩/=

৫।

প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা

(সামাজিক বনায়ন, দুর্যোগ মোকাবেলা ইত্যাদি)

২৩৮১৯২/=

 

 

৬।

পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

 

 

 

৭।

কৃষি ও বাজার

 

 

 

৮।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কর্মসূচি

৪৫০০০/=

৩৫০০০/=

৩০,৫০০/=

৯।

তথ্য প্রযুক্তি ও শিখন সম্প্রসারন

২৩০৭০০/=

১২০৭০০/=

১,২০,৪৯৪/=

১০।

অনুদান/সাহায্য হাইসাওয়া/নলকূপ/স্যানিটেশান

৭১২৫৭০৩/=

 

 

১১।

 অন্যান্য

 

১৭৫৩৮০/=

১৬৪৫৩৮/=

৬৪,৫৩৮/=

মোট =

১৫৫৯৯১৪৫/=

৭৩৯৮৪৩৮/=

৬৫,৪৪০২০/=

                                             চলমান পাতা-৩

 

        অন্যান্য ব্যয়ঃ

১।

নিরীÿা

৪০,০০০/=

১৫০০০/=

১১,৯৮৪/=

২।

বিভিন্ন দিবস উদযাপন

১৪৫০০০/=

৩৫০০০/=

৩১,৫০০/=

৩।

 বিবিধ

১৫০১০৫/=

১২৯১০৫/=

৭৫,০০০/=

মোট =

৩৩৫১০৫/=

১৭৯১০৫/=

১,১৮,৪৮৪/=

মোট ব্যয় =

১৭০৯২৭২২/=

৮৭১৭৪১৩/=

৭৮,০৪৩৬০/=

                               উদ্বৃত্ত তহবিল

২২৫৫৩৮/=

১৫০০০০/=

১,০০০০০/=

সর্বমোট =

১৭৩১৮২৬০/=

৮৮৬৭৪১৩/=

৭৯,০৪৩৬০/=

 

 

 

 

 

সেক্রেটারীর স্বাÿর

 

 

       চেয়ারম্যানের স্বাÿর